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在建工程買入建設材料,取得16%增值稅專用發(fā)票,做賬的時候借 應交稅金-增值稅進項稅,還是借 應交稅金 增值稅 待抵扣進項稅?當月申報的時候,怎么填報增值稅申報表呢?
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?


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2019-09-06 18:44
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