亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-09-08 12:32

你好
計提
借 管理費用-社保等 
  貸 其他應付款-計提五險一金
繳納 
借 其他應付款-計提五險一金
     其他應付款-代扣個人部分
  貸 銀行存款

Roue 追問

2019-09-08 12:46

老師 我這個繳納社??梢院桶l(fā)放工資做一塊的嗎

老江老師 解答

2019-09-08 13:07

一般不可以,因為這兩個時間一般不會在一個月

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,不用計提的,這個印花稅,直接計入管理費用印花稅
2019-03-14 11:34:01
你好!計提的時候借稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅 然后借應交稅費-應交印花稅 貸銀行存款等
2017-07-10 11:25:04
借稅金及附加貸應交稅費,房產(chǎn)稅借應交稅費,房產(chǎn)稅貸銀行存款。
2021-12-02 15:35:46
小規(guī)模不需要計提,繳納,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計提,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
您好 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費——城建稅 借:應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交所得稅 應交稅費——城建稅 貸:銀行存款
2019-06-05 10:03:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...