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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-09-10 11:43

賬上不需要計提 因為本年還沒有結(jié)束 可以在6月底報表里面結(jié)轉(zhuǎn)  作為入股的依據(jù)

辛勤的小熊貓 追問

2019-09-10 11:51

老師,再請教一下,那分配給出讓股權(quán)股東的利潤在賬務上應該怎么處理。

軼塵老師 解答

2019-09-10 11:52

借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
你好,虧損也要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-24 10:35:16
你好; 本年利潤貸方負數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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