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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-11 09:29

您好
實際抵減的時候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

貓寧 追問

2019-09-11 09:31

借方能不能做應(yīng)交稅金-未交增值稅?還有在發(fā)生進(jìn)賬稅的時候要不要做處理?

貓寧 追問

2019-09-11 09:32

是已交增值稅,字打錯了

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:33

應(yīng)該我寫的這樣做分錄 
發(fā)生的時候可以不寫分錄 附表四體現(xiàn)就好了

貓寧 追問

2019-09-11 09:35

我們平時交增值稅的時候是借:應(yīng)交稅金-已交增值稅,能不能源用已交增值稅這個科目核算?

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:36

如果您賬上是這樣用的科目 也可以沿用

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您好 實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-09-11 09:29:57
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2019-10-23 11:50:15
你好,同學(xué)。 工資里面扣這1200,什么意思,您這是欠供應(yīng)商的,從工資扣,是什么意思
2020-08-28 16:07:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
2022-03-27 16:47:54
你好;? ?? 1、計算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項加計抵減額 (1)發(fā)生當(dāng)期依據(jù)可抵扣進(jìn)項計提可加計抵減額 借:固定資產(chǎn)、原材料、費(fèi)用等科目 ? ? ? 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅金 ? ? ?應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額 ? ?貸:銀行存款 當(dāng)期進(jìn)項加計額抵減應(yīng)納稅額時 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項加計抵減額 ? ?貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額 3、優(yōu)惠到期如還有進(jìn)項加計額抵減額結(jié)余的 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待遞減進(jìn)項加計額 ? ?借:主營業(yè)務(wù)成本
2021-12-04 17:06:10
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