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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-11 10:49

您好
把管理費用中的工資調(diào)整到成本下

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:01

那就是只要有收入都要把管理費用-工資轉(zhuǎn)到貸方,借方是主營業(yè)務(wù)成本?

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:02

不是的  可能是計提的時候科目用錯了 所以現(xiàn)在調(diào)整

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:05

但是我看了其它的都是一有收入就計提工資的時候是先借:管理-工資,貸:應(yīng)付職工-工資.然后再借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:管理-工資的,金額都不變.沒有收入的時候就借:管理-工資,貸:應(yīng)付-工資

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:07

那應(yīng)該是收入跟成本匹配原則 有收入的期間 人工成本計入成本 沒有的時候計入期間費用

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:09

所以才先正常計提然后再轉(zhuǎn)入成本?那為什么不直接就借成本貸應(yīng)付工資呢

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:11

應(yīng)該是計提的時候不能確定本月有沒有收入發(fā)生

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:12

不是管理費用一般不能在貸方的嗎,

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:15

嗯 一般應(yīng)該在借方用紅字表示

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:16

那這樣做沒什么問題嗎

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:18

看軟件設(shè)置 有的軟件結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候不會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類貸方科目 到時候資產(chǎn)負(fù)債表不平 如果能結(jié)轉(zhuǎn)平的話 沒什么大問題

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:19

那我可以有無收入計提工資的時候都直接借成本貸應(yīng)付工資嗎,就不先計提管理然后再轉(zhuǎn)到成本

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:23

如果您不能確定有收入就結(jié)轉(zhuǎn)到成本的話 月末的時候主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)據(jù) 收入沒有數(shù)據(jù) 也應(yīng)該調(diào)整 
最好工資月末的時候計提 按實際情況

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:24

有收入成本是人工的話,那商品的成本不用結(jié)嗎

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:27

是銷售商品的成本么  是的話 商品的成本也應(yīng)該對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:27

那也就是結(jié)一個人工在結(jié)一個商品的成本

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:29

商品是購進(jìn)的還是自己生產(chǎn)的?

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:30

商貿(mào)型的

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:32

那結(jié)轉(zhuǎn)人工成本跟商品成本就好了

呀。potato???????? 追問

2019-09-11 11:37

像那個先計提管理在轉(zhuǎn)成本的,她有服務(wù)類的收入她就先計提管理人員的工資然后再轉(zhuǎn)到人工的,我想問直接計提管理人員和成本的工資不行嗎

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:39

直接計提管理人員和成本的工資 可以的

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你好,需要做分錄才可以出報表的,你要自己做,根據(jù)科目余額表和明細(xì)表來做
2020-07-10 16:15:51
主要收入收衛(wèi)生費,工資可以做主要成本
2019-11-09 09:25:17
你好,看工人的部門兒所在,一線工人的工資可以記錄成本,
2016-09-06 13:08:58
你好 工資按正常計提計入生產(chǎn)成本 再轉(zhuǎn)到庫存商品 最后銷售了 從庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目就可以了。和開票收入是一樣的
2019-09-30 17:06:42
您好 把管理費用中的工資調(diào)整到成本下
2019-09-11 10:49:16
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