
老師,公司剛成立,法人往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的錢(qián)用來(lái)支付費(fèi)用支出應(yīng)該記什么呢?不應(yīng)該是實(shí)收資本吧,也就2000
答: 這個(gè)是法人借給公司的,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,新公司成立,之前由于沒(méi)有成立基本戶,所有的支付費(fèi)用全是以現(xiàn)金的形式,然后賬上就一直掛的是法人墊付的錢(qián),怎么歸還欠法人的錢(qián),還有就是能不能直接將掛法人墊付的錢(qián)轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,但是股東又不是法人一個(gè)人。是幾個(gè)人一起拿的錢(qián)墊付的費(fèi)用,只是賬上掛的是法人一個(gè)人, 這個(gè)改怎么處理呢。還有就是有一筆款通過(guò)另外一個(gè)股東的私人卡轉(zhuǎn)給對(duì)方對(duì)公賬戶購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,這筆款能作為這個(gè)股東的實(shí)收資本嗎?但是金額又超出了這個(gè)股東的出資比例。該怎么處理呢 老師。
答: 你好,可以將借款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們初創(chuàng)公司,總分機(jī)構(gòu)。北京總部,武漢分部(分部非獨(dú)立核算,實(shí)行撥付制,不開(kāi)票,有對(duì)公賬戶,為員工繳納個(gè)稅和社保)。收入都?xì)w北京總部,但是成本費(fèi)用支出都在武漢分部。也就是收入、成本、費(fèi)用、以及其他支出沒(méi)有反映在一個(gè)單位賬戶中,怎么才能核算經(jīng)營(yíng)成果呢?
答: 這樣就要另一個(gè)公司將成本核算出來(lái)給到你們,你才可以核算的同學(xué)。


特立獨(dú)行的朵朵醬 追問(wèn)
2019-09-11 18:07
辜老師 解答
2019-09-11 18:10
特立獨(dú)行的朵朵醬 追問(wèn)
2019-09-11 18:14
辜老師 解答
2019-09-11 20:12
特立獨(dú)行的朵朵醬 追問(wèn)
2019-09-11 20:13
辜老師 解答
2019-09-12 08:49