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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-09-12 11:19

借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款

陳靜雯 追問

2019-09-12 11:19

后續(xù)怎么攤銷呢

陳靜雯 追問

2019-09-12 11:20

他的進(jìn)項(xiàng)是不得抵扣的是吧?請問后續(xù)怎么分?jǐn)偟?/p>

玲老師 解答

2019-09-12 11:20

借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊

陳靜雯 追問

2019-09-12 11:23

跟應(yīng)付職工薪酬無關(guān)??????

陳靜雯 追問

2019-09-12 11:24

麻煩老師從購入到折舊,完整寫一下分錄吧。謝謝

玲老師 解答

2019-09-12 11:32

你這個(gè)車專門給個(gè)人用嗎 ? 不是單位用車?

陳靜雯 追問

2019-09-12 11:33

不是單位。給管理層的福利

玲老師 解答

2019-09-12 11:33

那車的名是記單位名下了還是個(gè)人名下的 ?

陳靜雯 追問

2019-09-12 11:34

單位名下。但是是給管理層個(gè)人免費(fèi)使用

玲老師 解答

2019-09-12 11:43

其實(shí)我個(gè)的建議你就當(dāng)公司用   你們是上市公司嗎?

陳靜雯 追問

2019-09-12 11:47

不是。有限公司

玲老師 解答

2019-09-12 11:50

正確的分錄 寫給你 :借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊

陳靜雯 追問

2019-09-12 12:12

謝謝老師

玲老師 解答

2019-09-12 12:13

不客氣的! 如果您這個(gè)問題已解決請給老師點(diǎn)五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2019-09-12 11:19:30
你好!車是不需要交契稅的吧。不動(dòng)產(chǎn)才需要
2021-03-25 14:01:55
借:原材料5,貸:銀行存款5;借:銷售費(fèi)用,貸:原材料
2017-02-11 11:32:47
借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 借;制造費(fèi)用等科目 貸;累計(jì)折舊 需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計(jì)算月折舊金額的
2017-07-11 11:59:05
借:固定資產(chǎn)貸:庫存商品
2017-05-11 16:06:22
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