
應(yīng)付賬款-暫估入賬貸方余額,匯算清繳時(shí)用做納稅調(diào)增嗎?
答: 需要看你借方是不是做成本和費(fèi)用
老師,想問(wèn)下,應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在賬上還掛著,調(diào)整的話(huà),借應(yīng)付賬款-暫估116480,貸以前年度損益調(diào)整116480, 借以前年度損益調(diào)整116480,貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎?去年暫估的費(fèi)用,今年還剩那么多,然后匯算清繳時(shí)調(diào)增納稅了,賬上應(yīng)付賬款這個(gè)數(shù)字需不需要調(diào)整啊
答: 如果暫估的是根據(jù)真實(shí)的資料做的,就不調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款沒(méi)法核銷(xiāo),是不是需要做納稅調(diào)增呢?
答: 你好 實(shí)際有購(gòu)入應(yīng)付帳款應(yīng)該有余額 付款就可以了 結(jié)轉(zhuǎn)的成本要納稅調(diào)增
暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增交稅了,賬上的應(yīng)付賬款—暫估怎么處理呢
去年有一筆暫估,不會(huì)有發(fā)票了,匯算清繳也做了納稅調(diào)增處理,賬務(wù)要怎么做,不處理的話(huà)賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款,要怎么做
2020年成本票暫估有超支差,在做匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,之前記得是借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估。調(diào)增后想消除這筆暫估,要怎么做分錄?

