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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-12 18:10

你好,代表其他應(yīng)付未付的款項(xiàng)

婷婷 追問(wèn)

2019-09-12 18:16

我們其它應(yīng)收是核算的公司職員,貸方有余額,但是員工說(shuō)不欠他

鄒老師 解答

2019-09-12 18:16

你好,那你單位是什么原因?qū)е碌钠渌麘?yīng)收款貸方余額與實(shí)際情況不一致?

鄒老師 解答

2019-09-12 18:17

是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤導(dǎo)致的嗎?

婷婷 追問(wèn)

2019-09-12 18:18

我也不知道,我接手的賬,只有分錄,沒(méi)有賬本,我把它重新在軟件上錄入了一下,然后就其它應(yīng)付款貸方余額一堆

婷婷 追問(wèn)

2019-09-12 18:18

中間好多賬都是借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款

婷婷 追問(wèn)

2019-09-12 18:19

要說(shuō)借了錢沒(méi)做帳,現(xiàn)金和銀行又都能對(duì)上,我就不明白了

鄒老師 解答

2019-09-12 18:20

你好,需要去查明是什么原因造成的,才知道該如何調(diào)整的

婷婷 追問(wèn)

2019-09-12 18:21

只有一種可能,就是報(bào)銷的太多了,有的是個(gè)人的費(fèi)用,也拿來(lái)報(bào)賬抵借款

婷婷 追問(wèn)

2019-09-12 18:22

這樣的話怎么平賬啊

鄒老師 解答

2019-09-12 18:26

你好,那需要把個(gè)人的費(fèi)用沖銷 
借;其他應(yīng)收款,貸;管理費(fèi)用

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你好 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-29 16:27:49
你好 余額表是平的就先錄入期初 做賬后再調(diào)整??
2021-09-24 12:29:22
別的都沒(méi)有問(wèn)題嗎,金額其他應(yīng)收款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020-07-21 12:29:26
您好 表示對(duì)方多支付了款項(xiàng)給單位
2020-06-17 17:25:24
你好 如果你們是次月發(fā)放工資的話 有可能有余額的 因?yàn)樯绫J钱?dāng)月繳納的
2020-06-10 18:57:54
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