
稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入含稅嗎
答: 不含
企業(yè)所得稅的營業(yè)收入:主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入營業(yè)成本:主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本+期間費用利潤總額:主營業(yè)務收入+營業(yè)外收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)外支出老師,是這樣理解嗎?
答: 你好,不對。 營業(yè)成本,不包括期間費用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模,季度不超過9萬不用交稅,那我想問一下,比如我1月2萬,2月3萬,但是3月的銷售額,我并不知道是5萬(季度超9萬)還是3萬(季度不超9萬),所以我在1月和2月銷售時,我收入中做賬借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-減免稅額,那么這筆:借:應交稅費-減免稅額 貸:營業(yè)外收入這筆分錄,是1月和2月份不用做,然后,等到3月份時,如果沒超過9萬,再做這一筆分錄,是嗎?
答: 你好!平時做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費—增值稅(銷項) 不超過每月低做借:應交稅費-增值稅(銷項)貸:營業(yè)外收入 就可以
前面都已經計提 借 銀行存款,貸主營業(yè)務收入貸應交稅費 ,季不超9萬 借 應交稅費 貸營業(yè)外收入, 哪里做的不對呢,怎么應交稅費變負數了
我公司店內商品因水災毀損 得到賠付18000 實際商品的零售價是16741 借記銀行存款 貸記 主營業(yè)務收入(不含稅零售價) 應交稅費 營業(yè)外收入(差價) 在按成本結轉 對嗎
上月我的科目是這樣做的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費銷項稅?。瑁簯欢愘M減免稅 貸:營業(yè)外收入 這月有銷售退回怎么做賬
應交稅費,主營業(yè)務收入/成本,勞務成本,營業(yè)外收入,利潤分配,本年利潤。這些科目可以記在一個賬本上嗎,都記在明細賬本上行嗎









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2016-03-04 10:38
鄒老師 解答
2016-03-04 10:27
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