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遠方
于2019-09-15 19:43 發(fā)布 ??4551次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-09-15 19:52
現(xiàn)金余額不會是負數(shù),只能是正數(shù)正數(shù),表示你現(xiàn)在手里實際的庫存現(xiàn)金金額。
郭老師 解答
余額應該是5000才對。
遠方 追問
2019-09-15 20:43
對呀,上面的借貸分錄對嗎
2019-09-15 20:44
上面分錄是正確的,
2019-09-15 20:49
難道軟件有問題嗎,我在從新登陸一下看看
2019-09-15 20:50
你看下上月余額是1萬不
2019-09-15 21:11
我電腦進入軟件,查詢八月的庫存現(xiàn)金是負這么多,但是用手機軟件進入,看到的庫存現(xiàn)金是正這么多,且正負金額還有點出入。
2019-09-15 21:13
那你明天問下軟件售后吧快賬頁面有上方有在線客服的
2019-09-15 21:32
我通過手機快帳軟件查看余額表庫存現(xiàn)金也為負,只是滑動的界面為正,我大概知道原因了
2019-09-15 21:37
好的,知道原因就行,軟件方面的問題可以問軟件售后
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老師,我補之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費用,貸銀行存款, 需要計提嗎?
答: 可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
公司會計把每個月繳納職工養(yǎng)老保險工傷保險還有失業(yè)保險做成借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好不對,需要按這個截圖做賬,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借管理費用,貸銀行存款的摘要寫什么呢?
答: 看這個交易的內(nèi)容是什么 如果是報銷 就寫報銷款
企業(yè)返還的穩(wěn)崗補貼可以直接計入 借:銀行存款 貸:管理費用 嗎?
討論
老師,我之前工資這塊不是沒有計提的,然后從12月份開始我就計提12月份的,等到1月份發(fā)放12月份工資 的時候就OK了但我11月份的工資當時沒計提就是直接銀行發(fā)放后,在12月份就是借:管理費用-工資,貸:銀行存款 那么我現(xiàn)在在12月份計提12月份工資,就會在12 月份入了兩次管理費用是工資(分別是11.12月份)這樣合理的嗎
這張是專票,購買酒水。能不能這樣做?借:管理費用6760 貸:銀行存款 6760
管理費用可以暫估嗎,可以借:管理費用-暫估貸:銀行存款
食堂的費用是直接報銷員來報銷了 可以直接借 管理費用 貸銀行存款嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2019-09-15 19:52
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2019-09-15 20:43
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2019-09-15 20:44
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2019-09-15 20:49
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2019-09-15 20:50
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2019-09-15 21:11
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2019-09-15 21:13
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2019-09-15 21:32
郭老師 解答
2019-09-15 21:37