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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-17 16:32

你好,借其他應(yīng)付款3000,貸以前年度損益調(diào)整3000,借以前年度損益調(diào)整3000,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,

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相關(guān)問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
可以的,把賬做平就是了
2022-02-12 09:46:10
借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付工資
2021-04-07 14:58:20
同學(xué)您好,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是費(fèi)用類科目,年末的時(shí)候收入費(fèi)用類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2019-11-02 11:37:38
你上月沒結(jié)轉(zhuǎn)么,那你資產(chǎn)負(fù)債表咋平?
2019-04-16 13:57:50
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