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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 11:44

你好,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)的

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:46

那這樣的報(bào)表可以嗎?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:48

你好,只要報(bào)表數(shù)據(jù)正確是可以的,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表需要符合這個(gè)勾稽關(guān)系
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:53

這樣我的報(bào)表勾稽關(guān)系就不對(duì)了,該怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:55

你好,如果只有以前年度損益調(diào)整,應(yīng)當(dāng)是符合上述勾稽關(guān)系的,如果不符合,就需要去檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是不是計(jì)算錯(cuò)誤了

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:56

哦哦,那我就差這個(gè)以前年度調(diào)整數(shù)據(jù)了,好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-09-18 11:56

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
是不是你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致?
2021-10-11 14:03:35
你好,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)的
2019-09-18 11:44:33
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