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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-19 10:02

是的,是這樣的賬務處理流程

盧勝香 追問

2019-09-19 10:04

老師,那庫存商品已結轉成本明細賬是怎么處理呢?

辜老師 解答

2019-09-19 10:13

你暫估就已經(jīng)結轉主營業(yè)務成本了嗎

盧勝香 追問

2019-09-19 10:17

嗯,老師我就是沒搞明白按暫估入賬的庫存商品和成本怎樣結轉,我暫估入賬跟票上的金額一致的

辜老師 解答

2019-09-19 10:19

你先告訴我,你暫估這個月,你是怎么賬務處理的,整個流程

盧勝香 追問

2019-09-19 10:27

借:庫存商品 貸:應付賬款――暫估應付賬款。但是我貨款已現(xiàn)金支付

辜老師 解答

2019-09-19 10:29

然后,借:主營業(yè)務成本  貸:庫存商品了,是吧,付的貨款,是不是,借:預付賬款 貸;x現(xiàn)金
你這個月收到發(fā)票,如果收到發(fā)票的金額和暫估金額一致,
借:庫存商品   負數(shù)  貸:應付賬款――暫估應付賬款  負數(shù) 
借:庫存商品  貸:預付賬款

盧勝香 追問

2019-09-19 10:35

老師,我就是想問那筆已付現(xiàn)金可不可以直接記庫存商品貸庫存現(xiàn)金

辜老師 解答

2019-09-19 10:43

你沒有收到發(fā)票,要先暫估入賬的

盧勝香 追問

2019-09-19 10:45

對,但我購入貨物當月就銷售開票了的,沒搞明白成本是當月結轉還是次月結轉

辜老師 解答

2019-09-19 10:56

確認收入了,就要結轉主營業(yè)務成本了

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