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盧勝香
于2019-09-19 10:01 發(fā)布 ??766次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-19 10:02
是的,是這樣的賬務處理流程
盧勝香 追問
2019-09-19 10:04
老師,那庫存商品已結轉成本明細賬是怎么處理呢?
辜老師 解答
2019-09-19 10:13
你暫估就已經(jīng)結轉主營業(yè)務成本了嗎
2019-09-19 10:17
嗯,老師我就是沒搞明白按暫估入賬的庫存商品和成本怎樣結轉,我暫估入賬跟票上的金額一致的
2019-09-19 10:19
你先告訴我,你暫估這個月,你是怎么賬務處理的,整個流程
2019-09-19 10:27
借:庫存商品 貸:應付賬款――暫估應付賬款。但是我貨款已現(xiàn)金支付
2019-09-19 10:29
然后,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品了,是吧,付的貨款,是不是,借:預付賬款 貸;x現(xiàn)金你這個月收到發(fā)票,如果收到發(fā)票的金額和暫估金額一致,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款――暫估應付賬款 負數(shù) 借:庫存商品 貸:預付賬款
2019-09-19 10:35
老師,我就是想問那筆已付現(xiàn)金可不可以直接記庫存商品貸庫存現(xiàn)金
2019-09-19 10:43
你沒有收到發(fā)票,要先暫估入賬的
2019-09-19 10:45
對,但我購入貨物當月就銷售開票了的,沒搞明白成本是當月結轉還是次月結轉
2019-09-19 10:56
確認收入了,就要結轉主營業(yè)務成本了
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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盧勝香 追問
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