
老師你好,調(diào)整上一年多記的管理費(fèi)用,費(fèi)用記多了,多記的金額摘要寫成紅沖幾月份幾號憑證,然后做反分錄嗎
答: 你好!一般是用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用科目或直接用未分配利潤代替
4月查出1月份記帳錯(cuò)誤,可以在4月做紅字憑證沖回,再做正確分錄嗎?是牽扯到管理費(fèi)用的,會(huì)計(jì)入4月費(fèi)用有影響嗎
答: 可以,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)覺19年計(jì)提的憑證做錯(cuò)了,要怎么處理啊。管理費(fèi)用借貸金額都是一樣的,是不是相當(dāng)于沒這筆費(fèi)用啊。在2020年再做個(gè)正確分錄就好了?
答: 你貸方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬年終獎(jiǎng)把 你要走以前年度損益調(diào)整來做的
公司的管理費(fèi)用做好了分錄,借方跟貸方的傳票,貼原始憑證的時(shí)候應(yīng)該是留借方還是貸方,這個(gè)傳票是我們公司當(dāng)做轉(zhuǎn)賬的憑證
老師,當(dāng)付了房租后,沒有收到發(fā)票,是直接做其它應(yīng)付款,還是可以直接做管理費(fèi)用,等發(fā)票到了付在管理費(fèi)用憑證的后面
2月有一筆管理費(fèi)用憑證已經(jīng)錄了,但是沒有填進(jìn)申報(bào)表。現(xiàn)在還能改嗎?

