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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-09-21 14:23

你好  你可以說下具體是怎么抵賬的業(yè)務(wù) 你得要入賬 才好抵賬

熊良豐 追問

2019-09-21 14:27

我們是汽修公司,給我們公司調(diào)漆的車在我們公司維修是3300,元,而我們公司欠他的調(diào)漆款剛好是900,然后抵900元

meizi老師 解答

2019-09-21 14:29

你好  借主營業(yè)務(wù)成本-調(diào)漆款900貸應(yīng)付賬款-某單位900   借應(yīng)收賬款3300 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   抵消:借應(yīng)付賬款900貸應(yīng)收賬款900 對應(yīng)的明細(xì)添加下某單位沖就行了

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你好,剩余員工是不是要還賬 借:管理費(fèi)用600 庫存現(xiàn)金400 貸:其他應(yīng)收款1000
2020-11-20 19:55:00
你好 借銀行存款 貸營業(yè)外收入 專項(xiàng)應(yīng)付款
2019-12-04 14:51:35
你好 你可以說下具體是怎么抵賬的業(yè)務(wù) 你得要入賬 才好抵賬
2019-09-21 14:23:20
你好 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-05-28 09:28:05
可以的,可以做賬,但是不允許抵扣所得稅。
2022-03-13 10:15:25
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