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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-21 14:30

如果只有9000元,建議直接費用化
借:管理費用
貸:庫存商品---月餅

小小魚兒 追問

2019-09-21 14:31

那庫存商品期末不是會有余額

王超老師 解答

2019-09-21 19:56

不會有啊,你們買月餅的時候
借:庫存商品---月餅
貸:銀行存款 
兩邊對抵,是沒有余額的

小小魚兒 追問

2019-09-21 20:26

那就是2個分錄同時一起寫,對吧

王超老師 解答

2019-09-21 20:32

一般是分開來寫的,也可以一起寫
因為買月餅和送月餅不一定是同一個實際

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相關(guān)問題討論
你好,是購買新車的發(fā)票開給了其他人嗎
2017-11-20 19:33:41
借:預(yù)付賬款 10000 貸:銀行存款10000 借:管理費用等--租金 1500 銀行存款等 8500 貸:預(yù)付賬款 10000
2020-01-03 15:42:35
你好,做銷售費用核算的這個
2019-07-16 10:22:29
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-07-20 18:30:26
你好,不超過500可以用收據(jù)的
2020-06-20 14:55:52
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