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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-22 13:37

您好
可以計入管理費用——咨詢顧問費

~~ 追問

2019-09-22 13:41

老師:那該公司當月有收入的話,那它成本的那一塊又是怎樣處理的?

bamboo老師 解答

2019-09-22 13:43

您為確認收入提供了哪些 人工 材料 費用 如果都有 就對應結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

~~ 追問

2019-09-22 13:46

老師:“鑒證咨詢服務*教育信息咨詢”我就是想著這要不要做成主營業(yè)務成本這一塊

bamboo老師 解答

2019-09-22 13:46

是為了教育科技直接提供的么

~~ 追問

2019-09-22 13:55

是的,因為我不太清楚教育科技行業(yè)的主營業(yè)務成本那一塊到底需要怎樣做

bamboo老師 解答

2019-09-22 13:57

如果是做教育 科技方面的 一般是人工成本

~~ 追問

2019-09-22 14:04

那人工成本那一塊的分錄是:勞務成本-工資嗎?  我剛才問的“鑒證咨詢服務*教育信息咨詢”可以做成  勞務成本-咨詢費嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-22 14:05

如果是直接為教育發(fā)生的 可以計入
成本是先計入勞務成本 確認收入后轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本

~~ 追問

2019-09-22 14:07

好的,謝謝!

bamboo老師 解答

2019-09-22 14:09

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 可以計入管理費用——咨詢顧問費
2019-09-22 13:37:29
您好,咱們這是用到哪里的?
2022-04-14 11:11:42
你好,開具開具現(xiàn)代服務,但是后面的服務費需要具體是什么服務才可以的,而不能就是服務費(這樣太籠統(tǒng)的)
2019-12-20 08:31:17
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2019-12-20 08:38:04
只能添加來試試了哈。2個領(lǐng)域不搭邊的哈,多半不行
2021-11-30 16:15:44
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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