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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-22 21:24

您好,是的,是這樣做的,年末也是這樣做的,

王靜 追問

2019-09-22 21:31

如果每個月末都轉完了,年末的時候銷項稅額進項稅額余額都是0了,還轉什么呀

王靜 追問

2019-09-22 21:35

結轉增值稅的時候,直接把銷項稅額和進項稅額直接轉到應交稅費—未交增值稅可以嗎,不通過轉出未交增值稅行嗎

文老師 解答

2019-09-22 21:38

不可以的,需要通過轉出未交增值稅的

王靜 追問

2019-09-22 21:39

會有什么特殊的地方嗎,有什么不同

文老師 解答

2019-09-22 21:45

您只轉進項和銷項您的應交增值稅稅額不能轉平,您可以自己試一下

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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