老師好,我們公司是開KTV的,請(qǐng)問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

(1)異地企業(yè)在建筑服務(wù)項(xiàng)目所在地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,再回到企業(yè)所在地繳納企業(yè)所得稅和個(gè)個(gè)人所得稅是否可以抵扣?(2)異地繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅繳納基數(shù)是什么?
答: 預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時(shí)候,這里的基數(shù)都是你的合同金額,也就是不含稅銷售額。
羅老師你好,新政策現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅金加計(jì)抵減10%,計(jì)入其他收益。這一塊,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,需要繳納企業(yè)所得稅的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我問下我們是協(xié)會(huì)單位,目前收入只有會(huì)費(fèi)和政府購買服務(wù)收入,是否需要繳納企業(yè)所得稅
答: 你好,稅局怎么給你核定的呢
我公司是一般納稅人,開很多服務(wù)票出去了,沒有進(jìn)項(xiàng)只能交13%的企業(yè)所得稅,如果做匯算清繳是不是沒有成本票還要交企業(yè)所得稅?13%+企業(yè)所得稅?
如果我們公司用外匯購買國外的服務(wù)、系統(tǒng)服務(wù),按照中國現(xiàn)行法律,需不需要代扣繳納企業(yè)所得稅?
18年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讓我在19年認(rèn)證了 需要繳納企業(yè)所得稅么 快遞行業(yè) 開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票

