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  • 送心意

    答疑蘇老師

    職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

    2019-09-23 17:14

    你好 這個(gè)調(diào)整分錄是正確的  你還想怎么調(diào)整呢?

    1,2,3,4 追問(wèn)

    2019-09-23 17:56

    我賬上紅色字150萬(wàn)沒(méi)有數(shù)據(jù),之前那個(gè)會(huì)計(jì)都沒(méi)有沿用,直接做了第一筆分錄

    答疑蘇老師 解答

    2019-09-23 18:09

    你好 正確分錄 借方的實(shí)收資本應(yīng)該為正數(shù) 而不是負(fù)數(shù) 以前會(huì)計(jì)做的更正分錄不平

    1,2,3,4 追問(wèn)

    2019-09-24 07:21

    老師以前會(huì)計(jì)做的分錄是平的,因?yàn)樗龥](méi)有沿用以前公司的任何數(shù)據(jù),我現(xiàn)在想調(diào)整都不知道該怎么調(diào),如果借:實(shí)收資本_原股東(因?yàn)闆](méi)有數(shù)據(jù)記錄,出現(xiàn)負(fù)數(shù))

    答疑蘇老師 解答

    2019-09-24 07:38

    你好 你看下差錯(cuò)更正的分錄 借貸方是不平衡的 借方實(shí)收資本是正數(shù)才是平衡的

    答疑蘇老師 解答

    2019-09-24 07:39

    你好 你指的延用以前的會(huì)計(jì)分錄 是什么?這個(gè)只是個(gè)調(diào)整分錄

    1,2,3,4 追問(wèn)

    2019-09-24 08:31

    不是的,我是要調(diào)整以前會(huì)計(jì)的第一個(gè)分錄,但是如果我按正確的調(diào)整借貸是負(fù)數(shù),不是0,所以我不知道該怎么做這比分錄

    答疑蘇老師 解答

    2019-09-24 08:55

    你好 你不是要把原分錄調(diào)整成上面的正確分錄 嗎?

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    相關(guān)問(wèn)題討論
    業(yè)務(wù)發(fā)生在19年嗎 是的話19年做上面分錄
    2020-04-11 08:31:53
    您好,一般情況下,借:以前年度損益調(diào)整,貸;相關(guān)科目,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。
    2017-07-16 13:58:24
    同學(xué)您好,先把正確的分錄寫(xiě)出來(lái),然后直接跟錯(cuò)誤的分錄對(duì)比,調(diào)整差異科目和金額就好
    2023-11-03 10:20:38
    您好,題目不全,所以分錄借管理費(fèi)用-100000貸累計(jì)折舊。借營(yíng)業(yè)外支出-120000貸庫(kù)存商品,借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品85000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)120000*0.13
    2020-08-03 21:42:32
    您好,具體是什么業(yè)務(wù)的分錄?哪里有錯(cuò)誤。
    2021-02-10 09:14:49
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