管理費(fèi)用留抵 月底用做會(huì)計(jì)分錄嗎?怎么做? 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 8 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 2 貸:預(yù)付賬款 10 借:銀行存款 5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4 應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 1
傳統(tǒng)的芒果
于2019-09-24 12:19 發(fā)布 ??1505次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-24 12:21
你好 你是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候的分錄把 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅2 這樣留抵的金額1在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行 以后月份抵減
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物業(yè)管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
2019-03-29 11:01:50

您好同學(xué),營(yíng)業(yè)外收入,支出,
2021-10-07 19:07:14

你好 你是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候的分錄把 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅2 這樣留抵的金額1在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行 以后月份抵減
2019-09-24 12:21:13

你好,這些都是一級(jí)科目,需要設(shè)置總賬的
2017-07-30 11:22:01

是的 借:庫(kù)存現(xiàn)金800
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入776.7
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅23.3
2019-06-11 09:55:24
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