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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-09-24 15:13

你好,這要看當(dāng)時(shí)借款
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
是這樣的分錄嗎,如果是,現(xiàn)在收到還款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款

妮妮 追問

2019-09-24 15:15

這里的會計(jì)讓記其他應(yīng)付

月月老師 解答

2019-09-24 15:17

你好,你是借款人,是么,之后要還款的計(jì)入其他應(yīng)付款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
你是借入方,是么

妮妮 追問

2019-09-24 16:18

我現(xiàn)在是收到錢了,借,銀行存款;貸,其他應(yīng)付款

妮妮 追問

2019-09-24 16:19

這是怎么回事,現(xiàn)在的會計(jì)讓這樣記

月月老師 解答

2019-09-24 16:34

你好,之前是不是會計(jì)付款的分錄是這樣做的呢。
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

妮妮 追問

2019-09-24 16:35

不知道呢,可能是,因?yàn)殡娔X里這個戶只存著其他應(yīng)付科目

月月老師 解答

2019-09-24 16:38

你好,因?yàn)橹笆沁@樣做的分錄,所以這次需要沖這筆分錄。

妮妮 追問

2019-09-24 16:43

那之前做分錄為啥不用其他應(yīng)收款啊,我感覺應(yīng)該用其他應(yīng)收款啊

月月老師 解答

2019-09-24 17:03

你好,是的,估計(jì)之前會計(jì)做錯了,應(yīng)該是其他應(yīng)收款的。

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相關(guān)問題討論
您好,控股股東才需要做合并,所以少數(shù)股東那筆不需要抵銷,母公司在合并報(bào)表中借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 即可。
2021-10-08 14:22:04
你好,那樣也是可以的
2021-09-13 15:59:57
你好借方銀行存款增加,,貸方其他應(yīng)付款
2021-08-26 18:11:32
**收款,你誰的**接收的
2021-08-07 09:49:07
做賬是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來的。所以后面不管是打了一半還是全款,都還是之前的分錄一樣做,祝您生活愉快
2021-06-15 11:18:37
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