
單位是2019年年初開始正式建賬,2018年11月份,12月份發(fā)生的水電費(fèi)要入帳怎么處理。還要給一個(gè)員工開2018年12月份的工資。公司內(nèi)部賬,怎么處理合理。而且出納在現(xiàn)金日記帳上把兩個(gè)付款的金額合計(jì)入帳了。我可以把兩個(gè)分錄寫在一個(gè)記賬憑證上嗎?
答: 正常補(bǔ)做到一月份就可以的
房租水電費(fèi)啥的先付的款,后來隔了一段時(shí)間才開票過來,付款時(shí)間和開票時(shí)間在一個(gè)月內(nèi)。那么付款時(shí),票來時(shí)賬分別怎么處理,做一筆還是做2筆分錄,記賬憑證寫哪個(gè)時(shí)間?不是有付款時(shí)間和開票時(shí)間嘛
答: 付款時(shí),做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款等 當(dāng)月暫估水電費(fèi)入賬 借:管理費(fèi)用等--水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 等次月實(shí)際取得發(fā)票后,先將暫估分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票的實(shí)際金額再做賬 借:管理費(fèi)用等--水電費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下公司應(yīng)退回租金4000塊錢。收租戶水電費(fèi)2500塊錢。 所以最終退回1500塊錢這個(gè)記賬憑證怎么做
答: 借銀行 貸應(yīng)收賬款 4000 ,借主營業(yè)務(wù)成本 2500 貸應(yīng)收賬款 2500 ,你退回做借應(yīng)收賬款 1500 貸銀行 1500

