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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-09 11:41

我是指的在固定資產(chǎn)錄入模塊時(shí),應(yīng)該怎么操作,按照以往的處置是要分折舊年限,殘值率的,但這相當(dāng)于是加速折舊,一次性折完,那要如何處置呢

捕風(fēng) 追問(wèn)

2016-03-09 17:38

老師,關(guān)鍵我就是想問(wèn)現(xiàn)在這個(gè)折舊年限,殘值率怎么設(shè)置的問(wèn)題,就是這個(gè)不明白啊,相當(dāng)于現(xiàn)在是5000元以下的一次性就計(jì)提完了,

捕風(fēng) 追問(wèn)

2016-03-10 11:07

老師,還有一點(diǎn)我覺(jué)得有疑問(wèn)。如果按您說(shuō)的,設(shè)成折舊年份為一個(gè)月的話,按照資產(chǎn)折舊的規(guī)則來(lái)說(shuō)的,當(dāng)月錄入的5000元以下的資產(chǎn)也要下月才能計(jì)提折舊的。那也就是我本月錄入資產(chǎn)增加后,下月才能計(jì)提折舊,生成憑證。也就是在下個(gè)月,才能做帳務(wù)處理:借固定資產(chǎn),貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊嗎?本月還是不能在帳務(wù)上提列的吧?

捕風(fēng) 追問(wèn)

2016-03-11 11:35

不好意思,關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,還想問(wèn)一點(diǎn),如果一年后,想把這樣的固定資產(chǎn)變賣應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢?因?yàn)榧热皇前匆淮涡杂?jì)提折舊完了,也沒(méi)有殘值,如何能夠先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理賬戶呢?麻煩老師能講講帳務(wù)處理。

鄒老師 解答

2016-03-09 11:39

就是你所提供的賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-03-09 12:56

你可以針對(duì)這個(gè)固定資產(chǎn)設(shè)置好折舊年限,殘值率

鄒老師 解答

2016-03-09 18:06

折舊年限你可以設(shè)置為1/12年,也就是一個(gè)月,殘值率你可以設(shè)置為0

鄒老師 解答

2016-03-10 17:54

當(dāng)月做購(gòu)買固定資產(chǎn)的分錄,下個(gè)月計(jì)提折舊

鄒老師 解答

2016-03-11 14:17

如果是清理,變賣收入就是營(yíng)業(yè)外收入
借;累計(jì)折舊   貸;固定資產(chǎn)
借;銀行存款     貸;固定資產(chǎn)清理
借;固定資產(chǎn)清理   貸;營(yíng)業(yè)外收入

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固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實(shí)際余額,它反映了企業(yè)購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)所支付的實(shí)際成本,包括固定資產(chǎn)的買價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等。這個(gè)余額通常不會(huì)隨著時(shí)間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購(gòu)置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學(xué)你好,這個(gè)是需要的,等于說(shuō)是處置固定資產(chǎn),這個(gè)要進(jìn)入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產(chǎn)投資 額是包括固定資 產(chǎn),它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
因?yàn)榍謇淼臅r(shí)候借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應(yīng)的是按賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來(lái)說(shuō)也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進(jìn)去一并反應(yīng)。
2020-02-18 12:35:44
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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