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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-26 15:06

就是這樣賬務處理的,不用在做其他分錄了

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:08

收到專票不是當及認證的就需要待認證轉進項是嗎

辜老師 解答

2019-09-26 15:12

是的,你計入了待認證進項稅,現(xiàn)在不能認證了,要把這個金額轉費用

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:38

那認證完成后是這樣做分錄嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
               貸:應交稅費-待認證進項稅額

辜老師 解答

2019-09-26 15:40

是的,是這樣賬務處理的

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:44

為什么進項稅額會是負數(shù)呢

辜老師 解答

2019-09-26 15:45

你是什么是負數(shù)呢

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:45

圖片傳錯了,是這個圖才對

辜老師 解答

2019-09-26 15:47

應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這是跟負債科目,你借方發(fā)生,就是個負數(shù)

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:49

好的,謝謝

辜老師 解答

2019-09-26 15:49

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
你好正確的應該是借管理費用培訓費應交稅費應交增值稅進項貸應付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
支付的與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金
2019-04-25 10:07:18
不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-04-22 08:10:35
您好,同學,這道題應該選擇D選項。
2020-06-01 11:59:33
同學你好,月底結轉借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,就平了。
2021-11-19 15:20:23
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