亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-26 16:46

你之前是怎么賬務(wù)處理的

魚魚 追問

2019-09-26 16:55

例如應(yīng)發(fā)工資800元,扣100押金,實發(fā)700,賬務(wù)借:管理費用-薪資,貸:銀行存款

辜老師 解答

2019-09-26 16:58

那你之前的帳做錯了,應(yīng)該是借:管理費用-薪資  800 貸:銀行存款  700,其他應(yīng)付款  100

魚魚 追問

2019-09-26 17:07

是的呀,搞得我現(xiàn)在不知該如何處理了

辜老師 解答

2019-09-26 17:08

你要先按差額補記提,然后在發(fā)放

魚魚 追問

2019-09-27 09:48

好的,謝謝

辜老師 解答

2019-09-27 09:58

好的,客氣,幫到你就好

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你之前是怎么賬務(wù)處理的
2019-09-26 16:46:52
他離職后3個月公司為他交的社保還有工資單要怎么做啊,分錄麻煩指導(dǎo)下
2018-02-05 14:10:52
一、收款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——專項資金 二、專項資金使用時 借:其他應(yīng)付款——專項資金 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 發(fā)票報銷付款使用
2020-01-16 16:07:06
支付還款平賬,或者是 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
2019-06-05 16:15:18
借其他應(yīng)付款個人貸營業(yè)外收入。
2022-06-16 21:40:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...