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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-26 20:10

你好,按這樣處理的,
一、上月采購時,未付款: 
借:材料采購 
  應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
  貸:應付賬款 
二、上月結轉本月材料入庫時: 
借:原材料(計劃成本) 
  材料成本差異(計劃成本小于實際成本的數額) 
  貸:材料采購(實際成本) 
三, 借:原材料(計劃成本) 
  貸,材料成本差異(計劃成本大于實際成本的數額) 
  貸:材料采購(實際成本)

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