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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-09-27 11:36

你好!如果期初數(shù)不平,是不能啟用的。如果啟用后發(fā)現(xiàn)錯誤了,就調(diào)整相對應(yīng)的2個科目。做憑證調(diào)整就好了

???? 檸檬會計???? 追問

2019-09-27 11:43

是這樣的,我們是生產(chǎn)型企業(yè),庫存商品和原材料都不知道具體的數(shù),可以不錄入庫存的期初數(shù)嗎

宋生老師 解答

2019-09-27 11:47

您好!這個需要盤點(diǎn)然后計入的。不能一直這樣。除非內(nèi)賬你們老板愿意這樣。

???? 檸檬會計???? 追問

2019-09-27 11:50

如果不錄會怎么樣?現(xiàn)在是老板也不知道倉庫的價值多少,只知道數(shù)量

宋生老師 解答

2019-09-27 11:52

你好!有數(shù)量,然后按市價來算一下就好了。
不錄以后也一直都確定不了成本。

???? 檸檬會計???? 追問

2019-09-27 11:58

原材料和產(chǎn)成品都要數(shù)量和單價是嗎

宋生老師 解答

2019-09-27 12:00

你好!是的。都是需要的

???? 檸檬會計???? 追問

2019-09-27 12:12

固定資產(chǎn)呢?期初數(shù)要怎么做?

宋生老師 解答

2019-09-27 14:03

你好!固定資產(chǎn),沒有發(fā)票的,建議就不要入了。

???? 檸檬會計???? 追問

2019-09-27 14:12

要折舊啊,折舊還要攤進(jìn)成本的,這個要怎么取

宋生老師 解答

2019-09-27 14:29

你好!那你有發(fā)票沒有

???? 檸檬會計???? 追問

2019-09-27 14:31

有的

宋生老師 解答

2019-09-27 14:34

你好!如果有發(fā)票,就按發(fā)票上面來就可以了。按發(fā)票的金額入賬。

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