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???? 檸檬會計????
于2019-09-27 11:33 發(fā)布 ??3163次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-09-27 11:36
你好!如果期初數(shù)不平,是不能啟用的。如果啟用后發(fā)現(xiàn)錯誤了,就調(diào)整相對應(yīng)的2個科目。做憑證調(diào)整就好了
???? 檸檬會計???? 追問
2019-09-27 11:43
是這樣的,我們是生產(chǎn)型企業(yè),庫存商品和原材料都不知道具體的數(shù),可以不錄入庫存的期初數(shù)嗎
宋生老師 解答
2019-09-27 11:47
您好!這個需要盤點(diǎn)然后計入的。不能一直這樣。除非內(nèi)賬你們老板愿意這樣。
2019-09-27 11:50
如果不錄會怎么樣?現(xiàn)在是老板也不知道倉庫的價值多少,只知道數(shù)量
2019-09-27 11:52
你好!有數(shù)量,然后按市價來算一下就好了。不錄以后也一直都確定不了成本。
2019-09-27 11:58
原材料和產(chǎn)成品都要數(shù)量和單價是嗎
2019-09-27 12:00
你好!是的。都是需要的
2019-09-27 12:12
固定資產(chǎn)呢?期初數(shù)要怎么做?
2019-09-27 14:03
你好!固定資產(chǎn),沒有發(fā)票的,建議就不要入了。
2019-09-27 14:12
要折舊啊,折舊還要攤進(jìn)成本的,這個要怎么取
2019-09-27 14:29
你好!那你有發(fā)票沒有
2019-09-27 14:31
有的
2019-09-27 14:34
你好!如果有發(fā)票,就按發(fā)票上面來就可以了。按發(fā)票的金額入賬。
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 291147 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2019-09-27 11:43
宋生老師 解答
2019-09-27 11:47
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2019-09-27 11:50
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2019-09-27 11:52
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2019-09-27 12:00
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2019-09-27 14:03
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2019-09-27 14:12
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2019-09-27 14:29
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2019-09-27 14:31
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2019-09-27 14:34