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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-09-29 09:04

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

沫沫 追問

2019-09-29 09:05

最后還有個(gè)銀行存款呢

郭老師 解答

2019-09-29 09:05

借銀存貸應(yīng)收賬款

沫沫 追問

2019-09-29 09:13

最后這一步借銀行存款是不是應(yīng)該寫負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-09-29 09:16

對的,我寫反了,借應(yīng)收賬款貸銀存
直接這么做

沫沫 追問

2019-09-29 11:57

老師 ,我們應(yīng)收賬款余額在貸方表示我們多收了貨款,現(xiàn)在要退一部分給下游客戶,這個(gè)怎么來沖這個(gè)應(yīng)收賬款余額呢 ?不存在銷售退回的

郭老師 解答

2019-09-29 11:58

你發(fā)票收入多做了嗎

沫沫 追問

2019-09-29 12:03

不是的,沒有多確認(rèn)收入。只是長期合作的客戶,他有多付款進(jìn)來,相當(dāng)于預(yù)付款吧 。多付了10萬多,現(xiàn)在我們退了他6萬多。

郭老師 解答

2019-09-29 12:07

你之前做了預(yù)收賬款嗎
是的話借預(yù)收貸銀存

沫沫 追問

2019-09-29 12:22

之前做過預(yù)收,也有余額

郭老師 解答

2019-09-29 12:24

上面分錄做就可以的

沫沫 追問

2019-09-29 12:27

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-29 12:32

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 未發(fā)生壞賬損失,那就一直掛著
2023-12-23 13:18:23
您好 借 應(yīng)收賬款68000 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000*6.8=68000 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益2000 貸 應(yīng)收賬款10000*(6.8-6.6)=2000
2022-05-10 08:25:58
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款
2022-04-24 11:57:12
你好,具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢??
2022-04-14 09:21:00
您好 借:應(yīng)收賬款 15000 貸:壞賬準(zhǔn)備 15000 借:銀行存款 15000 貸:應(yīng)收賬款 15000
2022-03-21 21:50:37
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