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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-29 10:57

您好
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
全額抵減增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額  借方藍字
借:管理費用-辦公費 借方紅字

留白、 追問

2019-09-29 11:16

老師,這張發(fā)票是不是可以抵扣的,憑證這樣做就是錯的了吧

bamboo老師 解答

2019-09-29 11:19

這個平板購入做什么用途?

留白、 追問

2019-09-29 11:39

車間大門

bamboo老師 解答

2019-09-29 11:40

那進項稅額可以抵扣 分錄是不正確的

留白、 追問

2019-09-29 11:44

哪種情況下是不能抵扣的呢,老師

bamboo老師 解答

2019-09-29 11:46

如果購進后做福利給員工 不能抵扣

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借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 借:應繳稅費—應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入—補貼收入
2016-09-22 15:46:56
維護費已抵扣,就不用處理了。對于IT外包服務費,就是“管理費用——軟件維護費”處理
2017-07-22 12:43:51
您好 請問您本月需要交納增值稅么
2019-02-14 14:41:22
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。
2017-07-06 20:30:27
服務費的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020-04-14 08:37:25
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