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芬奶奶
于2019-10-04 12:29 發(fā)布 ??1248次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-04 12:30
您好發(fā)生的時候銷項在貸方 年末結轉的時候寫在借方 然后沒有余額
芬奶奶 追問
2019-10-04 12:36
謝謝老師!
bamboo老師 解答
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老師,問下年末結轉了這個的銷項稅在借方還是在貸方?
答: 您好 發(fā)生的時候銷項在貸方 年末結轉的時候寫在借方 然后沒有余額
老師我這個結轉進項時是借方紅數(shù)還是直接用貸方
答: 你好,其實借方紅字與貸方藍字,結果都是一樣的,都是可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交稅費應交增值稅銷項不是在貸方嗎,我這個要結轉銷項在借方了,可是賬本上借方沒有銷項。應交稅費應交增值稅銷項不是在貸方嗎,我這個要結轉銷項在借方了,可是賬本上借方沒有銷項,
答: 你好,放到貸方負數(shù)就可以。
你好,年底進項稅轉出貸方188241.34,銷項稅貸方298106.39,進項稅借方651849.47,年底怎樣結轉做會計分錄
討論
年底了,借方進項減去貸方銷項余額是借方,這樣用不用再結轉了,還是這樣就對
為什么結轉的時候把銷項稅寫在借方,進項稅寫在貸方
老師進項稅大于銷項稅時,要結轉銷項稅嗎?如:借:增一進 8 貸:增一銷 5 要結轉貸方的增值稅嗎?如:借:增一銷5 貸:增一進5
增值稅進項稅借方:20000,貸方:銷項稅10000,貸方:進項稅加計抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結轉增值稅 分錄 ?因為進項大于銷項
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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芬奶奶 追問
2019-10-04 12:36
bamboo老師 解答
2019-10-04 12:36