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紫伊藤
于2019-10-05 16:23 發(fā)布 ??885次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-05 16:25
您好!是的,估計(jì)是你1月沒(méi)有計(jì)提或者結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)未交增值稅。
紫伊藤 追問(wèn)
2019-10-05 16:39
交納的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額200,在月份怎么調(diào)整回來(lái)呢
宋生老師 解答
2019-10-05 16:41
您好!你1月份要借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅或者現(xiàn)在補(bǔ)充做這個(gè)分錄。
2019-10-05 17:03
老師,如果做在9月份,摘要怎么做呢
2019-10-05 17:04
你好!補(bǔ)充計(jì)提1月份應(yīng)交增值稅。
2019-10-05 17:06
老師 結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額是不是為0了呢
2019-10-05 17:07
你好!是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目為0
2019-10-05 17:09
老師,月底哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
2019-10-05 17:11
你好!損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)。然后就是成本,制造費(fèi)用等。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-10-05 16:39
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2019-10-05 16:41
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