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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-05 16:25

您好!是的,估計(jì)是你1月沒(méi)有計(jì)提或者結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)未交增值稅。

紫伊藤 追問(wèn)

2019-10-05 16:39

交納的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額200,在月份怎么調(diào)整回來(lái)呢

宋生老師 解答

2019-10-05 16:41

您好!你1月份要借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
或者現(xiàn)在補(bǔ)充做這個(gè)分錄。

紫伊藤 追問(wèn)

2019-10-05 17:03

老師,如果做在9月份,摘要怎么做呢

宋生老師 解答

2019-10-05 17:04

你好!補(bǔ)充計(jì)提1月份應(yīng)交增值稅。

紫伊藤 追問(wèn)

2019-10-05 17:06

老師  結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額是不是為0了呢

宋生老師 解答

2019-10-05 17:07

你好!是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目為0

紫伊藤 追問(wèn)

2019-10-05 17:09

老師,月底哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的呢?

宋生老師 解答

2019-10-05 17:11

你好!損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)。然后就是成本,制造費(fèi)用等。

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