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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-06 15:15

借。應(yīng)收賬款,100000,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅2192.62,如果適用3%的稅率,增值稅就是2192.62

海闊天空 追問(wèn)

2019-10-06 15:18

我的意思是6月份自開(kāi)的,7月份扣稅款了3014.56元,我不知道這個(gè)金額如何組成的

辜老師 解答

2019-10-06 15:22

你7月都申報(bào)了什么稅費(fèi)。是不是還有附加稅

海闊天空 追問(wèn)

2019-10-06 15:25

不是我報(bào)的稅,一般自開(kāi)后怎么報(bào)稅?

海闊天空 追問(wèn)

2019-10-06 15:31

這個(gè)解決了,增值稅加城建稅減半征收的

海闊天空 追問(wèn)

2019-10-06 15:32

再問(wèn)您一下,那我6月份怎么做分錄?這個(gè)稅是7月份扣除的

辜老師 解答

2019-10-06 17:25

6月只要計(jì)提附加稅,借,稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費(fèi),7月實(shí)際繳納是,借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,銀行存款
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅,貸,銀行存款

海闊天空 追問(wèn)

2019-10-06 17:32

6月份我整體這樣做沒(méi)問(wèn)題吧

海闊天空 追問(wèn)

2019-10-06 17:58

您幫忙給下確切的答案

辜老師 解答

2019-10-06 18:05

小規(guī)模納稅人只要核算到應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,其他沒(méi)有問(wèn)題

海闊天空 追問(wèn)

2019-10-06 18:06

但是7月份是扣了增值稅加城建稅減半征收的金額的,所以6月份不知道怎么做分錄了

辜老師 解答

2019-10-06 19:02

你告訴我,扣稅的各自金額是多少

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借。應(yīng)收賬款,100000,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅2192.62,如果適用3%的稅率,增值稅就是2192.62
2019-10-06 15:15:27
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5299.01,應(yīng)交稅費(fèi)52.99
2020-07-03 13:33:02
借應(yīng)收賬款400000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(400000/(1+征收率))應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(400000/(1+征收率)*征收率)這個(gè)金額最好是按你們發(fā)票上面做就可以,上面有寫(xiě)含稅價(jià),稅額,不含稅。
2018-11-17 10:16:51
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅) 200 貸:管理費(fèi)用 200
2019-02-27 14:50:50
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 報(bào)稅是按不含增值稅的收入申報(bào)的
2019-11-11 20:17:36
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