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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-06 16:39

你好,都是填寫1月份到季度末月的數(shù)據(jù)
比如現(xiàn)在申報第三季度的所得稅,就是填寫1—9月份本年累計的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)

子羅 追問

2019-10-06 16:45

那每次預(yù)交的都是期末所得稅額

鄒老師 解答

2019-10-06 16:49

你好,季度所得稅這樣計算
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

子羅 追問

2019-10-06 16:56

謝謝

鄒老師 解答

2019-10-06 16:56

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

子羅 追問

2019-10-06 16:59

老師小規(guī)模納稅人代開有專票交了增值稅,普票沒達到征收額,附加稅是不是不用申報,是稅局自行申報的嗎

鄒老師 解答

2019-10-06 17:00

你好,代開專用發(fā)票收入是多少,普通發(fā)票收入是多少?

子羅 追問

2019-10-06 17:02

因為我一旦選擇一般增值稅就不能填寫數(shù)據(jù),免抵稅額可以填數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2019-10-06 17:03

你好,如果不是工業(yè)出口企業(yè),是不需要填寫計稅依據(jù)的免抵稅額欄次的
應(yīng)當填寫在一般 計稅欄次,然后選擇相應(yīng)的減免稅代碼才是的

子羅 追問

2019-10-06 17:03

專票53592.24普票34485.45

鄒老師 解答

2019-10-06 17:04

你好,教育費附加,地方教育費附加的一般計稅欄次填寫實際繳納的增值稅金額

子羅 追問

2019-10-06 17:06

是灰色填不上數(shù)據(jù),所以想問普票達不到時代開專票不用填附加稅報表嗎。

鄒老師 解答

2019-10-06 17:08

你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)(專票53592.24普票34485.45)普通發(fā)票是免征增值稅的,免征了增值稅那普通發(fā)票的教育費附加就免征的
你這個圖片一般計稅的0.01數(shù)據(jù)是怎么來的?

子羅 追問

2019-10-06 17:20

鄒老師 解答

2019-10-06 17:20

你好,針對這個圖片還有什么疑問嗎?

子羅 追問

2019-10-06 17:21

交了1607.76的稅,代出來的數(shù)是1607.77所以應(yīng)補0.01

子羅 追問

2019-10-06 17:21

結(jié)果附加稅那不知怎么會是0.01

鄒老師 解答

2019-10-06 17:22

你好,附加稅計稅依據(jù)是根據(jù)你增值稅申報表的應(yīng)補退稅額數(shù)據(jù)自動獲取的

子羅 追問

2019-10-06 17:27

那現(xiàn)在怎么辦,無法申報

鄒老師 解答

2019-10-06 17:29

你好,這種情況你可以把計稅依據(jù)按0.01填寫申報,然后選擇相應(yīng)的減免代碼就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結(jié)束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務(wù)報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應(yīng)該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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