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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-09 11:00

去稅務(wù)局申報的,自己申報不了
9.10欄

張績 追問

2019-10-09 11:12

老師,假如本季紅沖負數(shù)發(fā)票不含稅金額3萬,正常票不含稅合計31萬,累計28萬(不含稅)請問本季需要交增值稅嗎?

郭老師 解答

2019-10-09 11:14

不交的
看累計銷售額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,那應(yīng)該是以負數(shù)的形式填在原來正數(shù)申報的對應(yīng)的位置
2019-07-15 20:31:20
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發(fā)票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
:專票已經(jīng)實際扣款了,但是后期申報我又不知道怎么填寫了。
2017-07-03 15:54:23
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