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于2019-10-09 14:42 發(fā)布 ??738次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-10-09 14:43
你好 這個要看當?shù)氐亩悇諜C關是否有要求 沒有要求的按你們單位補助制度來 這個具體金額沒有特別要求
???? 追問
2019-10-09 14:46
報銷差旅費時貼的住宿票是收據(jù)可以嗎,因為公司有規(guī)定補助,業(yè)務幾乎都是收據(jù)貼的,這樣稅務上可以嗎
meizi老師 解答
2019-10-09 14:48
你好 要發(fā)票才行的 住宿費必須要發(fā)票的 補助是可以按天來寫補助金額 報銷入差旅費 不然無法稅前扣除的
2019-10-09 14:54
因為我們規(guī)定的補助包含住宿,所以不會再報住宿費,附的原始憑證就車票及住宿收據(jù),這樣在稅務上可以嗎
2019-10-09 14:58
老師還在嗎
2019-10-09 15:00
你好 不可以的 住宿是必須要發(fā)票的 你得拿票來報才合理 不然你的補助金額過大了
2019-10-09 15:37
那就是必須得有住宿發(fā)票才能報補助是嗎?住宿發(fā)票可以和補助金額不同嗎?我們的補助金額包含住宿、吃飯
你好 是的 住宿費是必須要發(fā)票的。 因為既然出差了肯定是有發(fā)票的 最好是有發(fā)票 避免到時稅局不認可的
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周豐出差歸來報銷差旅費,退會余款
答: 同學你好 你的問題是什么
怎樣避免公司員工重復報銷差旅費?
答: 你好,發(fā)票就能有顯示,還是出差之前是要有審批的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
不是本公司員工可以報銷差旅費嗎
答: 你好!不可以的了。不能報
老板報銷差旅費,找誰簽字???
討論
報銷差旅費的時候 員工給的電子機票直接顯示1650元 怎么算稅
老師,報銷差旅費需要什么附件
出差補助可以跟報銷差旅費一起發(fā)給員工嗎?走公戶
王大海出差回來報銷差旅費1000元,補付差額。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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???? 追問
2019-10-09 14:46
meizi老師 解答
2019-10-09 14:48
???? 追問
2019-10-09 14:54
???? 追問
2019-10-09 14:58
meizi老師 解答
2019-10-09 15:00
???? 追問
2019-10-09 15:37
meizi老師 解答
2019-10-09 15:37