亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-09 15:19

你好
借:管理費用—辦公費
貸:銀行存款
借:應交稅金—增值稅
貸:管理費用—辦公費

因為有你 追問

2019-10-09 15:19

摘要怎么寫老師全額抵扣的時候

月月老師 解答

2019-10-09 15:20

你好,簡單的就可以寫轉(zhuǎn)帳。

因為有你 追問

2019-10-09 15:37

這個抵扣時需要附件嗎做帳

月月老師 解答

2019-10-09 15:47

你好,不需要附件的。

因為有你 追問

2019-10-09 15:48

月月老師 解答

2019-10-09 16:21

你好,麻煩給個五星好評,謝謝了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2019-01-07 10:02:50
借管理費用—辦公費貸銀行存款 抵稅時借應交稅費—應交增值稅貸管理費用—辦公費 一般納稅人用減免稅款明細科目。
2018-03-29 13:22:33
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2018-01-22 14:15:49
借管理費用-辦公費 貸銀行存款· 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外支出。如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-07-08 14:57:02
支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2019-06-29 10:47:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...