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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-09 16:49

借:庫存商品
貸:應付賬款

檸萌 追問

2019-10-09 16:51

那是不是還要做入庫單?還有就是為什么不直接入銀行存款,應交稅費?

江老師 解答

2019-10-09 16:54

這個是有入庫單做入庫的依據(jù)的。付款的分錄是:
借:應付賬款
貸:銀行存款
普通發(fā)票不存在應交稅費,不抵稅

檸萌 追問

2019-10-09 16:56

知道了。出庫的時候再做出庫的嗎?出庫又怎么做呢?

江老師 解答

2019-10-09 16:58

出庫時有出庫單
借:應收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款)
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

檸萌 追問

2019-10-09 17:48

老師,那結轉(zhuǎn)成本時,金額是以主營業(yè)務收入金額來算嗎?

江老師 解答

2019-10-09 17:50

結轉(zhuǎn)成本,就是采購單價*數(shù)量

檸萌 追問

2019-10-09 17:51

那是要重新做一筆結轉(zhuǎn)成本分錄嗎?

江老師 解答

2019-10-09 17:52

是的,有收入,就是需要結轉(zhuǎn)成本,不管收入是負數(shù)還是正數(shù),收入與成本是配比的。

檸萌 追問

2019-10-09 17:56

好的,

江老師 解答

2019-10-09 18:01

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相關問題討論
你好,如果是一般納稅人 收到,借;原材料等科目,貸;銀行存款等科目 開具,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2020-01-09 17:04:16
您好 專票 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
借:庫存商品 貸:應付賬款
2019-10-09 16:49:56
同學,你好。小規(guī)模納稅人開出的專票是需要繳納增值稅的,你可以通過發(fā)票匯總資料(普票)、(專票)來區(qū)分
2021-06-30 23:16:48
借:應收;貸:主營
2017-06-01 11:47:11
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