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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-10 10:55

1 沒有超過30萬,那不含稅銷售額填寫第10行,2 這個附表2有差額納稅么,沒有不填寫

安安 追問

2019-10-10 11:36

老師,你好,請問第一季度是含稅300萬,第三季度是沒超30萬,那這樣前三季度已達到3132526,是這樣理解,就是稅務機關代開的不計算在小規(guī)模全年120萬之內(nèi),對嗎?圖2附表我們沒有差額納稅,所以不填寫。

maize老師 解答

2019-10-10 11:40

這個申報第3季度只看第3季度銷售額不管之前的多少,

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小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應繳納的稅款,應在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管稅務機關申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。
2017-10-25 16:38:31
你好,是的,包括專票和普票
2019-08-13 16:10:55
您好,填在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
你們公司是做啥的可以說下么,你開普通發(fā)票征收率是5%那去代開專票也是這個5%
2019-05-18 13:56:55
你好,小規(guī)模納稅人可以開具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
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