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青春俠
于2019-10-10 14:53 發(fā)布 ??1698次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-10-10 15:41
你好,修改17年的申報表最好如果查賬繳納的更多,按照稅務(wù)局的要求去做最好
青春俠 追問
2019-10-10 15:54
只需要修改17的申報表嗎?那一般改申報表的哪些項目比較好呢?還有,不改帳嗎(2017的)?那不是賬表不符了嗎?
暖暖老師 解答
2019-10-10 15:56
一般就增加部分收入,繳稅抵減要退的這個,或者增加成本
2019-10-10 16:15
老師,我可不可以這么理解,我把2017年的一些預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入,然后相應(yīng)做成本,做來可以把這部分退稅款抵消?但是現(xiàn)在都2019年了,這樣我怎么做賬或者說怎么做憑證呢?還是說我做個2017年的備查?而且預(yù)收轉(zhuǎn)了收入之后,這部分我什么時候開票呢?還有相關(guān)的增值稅呢?還有哈,還了2017的,那2018的年初數(shù)不就也變了?那我2018的所有報表也要改嗎?2019的也要改嗎?
2019-10-10 16:26
你可以不開發(fā)票,只是在10月申報增值稅就可以的
2019-10-10 16:52
但是我2017的預(yù)收款在2018也已經(jīng)轉(zhuǎn)了收入了呀?已經(jīng)做了收入并繳稅了呀?
2019-10-10 16:54
找一點無票的收入申報看看
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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青春俠 追問
2019-10-10 15:54
暖暖老師 解答
2019-10-10 15:56
青春俠 追問
2019-10-10 16:15
暖暖老師 解答
2019-10-10 16:26
青春俠 追問
2019-10-10 16:52
暖暖老師 解答
2019-10-10 16:54