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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 17:13

你好   加計(jì)扣除是指按照稅法規(guī)定,在實(shí)際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。假定稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用可實(shí)行75%加計(jì)扣除政策,那么如果企業(yè)當(dāng)年開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用實(shí)際支出為100元,就可按175元(100×75%)數(shù)額在稅前進(jìn)行扣除

@晴天^_^ 追問

2019-10-10 17:17

哦!老師研發(fā)費(fèi)用做進(jìn)去是不是稅務(wù)被查的可能就大很多?

meizi老師 解答

2019-10-10 17:18

你好 你們滿足條件是可以的 這個(gè)符合條件的扣除是允許的

@晴天^_^ 追問

2019-10-10 17:19

但是我們沒有單據(jù)什么的

meizi老師 解答

2019-10-10 17:20

你好   那你們沒有資料證明的話這個(gè)就有風(fēng)險(xiǎn)了

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相關(guān)問題討論
你好,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個(gè)稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費(fèi)用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費(fèi)用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個(gè)是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個(gè)是可以,這個(gè)我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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