8月份收到專票全部認(rèn)證,但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級科目)8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級)68100 不知道有沒有錯,9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
WO小芳
于2019-10-11 09:30 發(fā)布 ??695次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-11 09:32
你咋借貸都做銷項(xiàng)稅額?轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是未交增值稅
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),只需做第二項(xiàng)的分錄即可
2019-12-02 11:42:45
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WO小芳 追問
2019-10-11 09:41
WO小芳 追問
2019-10-11 09:44
maize老師 解答
2019-10-11 09:48