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默默的楓葉
于2019-10-13 11:36 發(fā)布 ??2425次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-10-13 11:38
你好,只有工資支出,沒有收入,那增值稅就直接按0申報就是了
默默的楓葉 追問
2019-10-13 11:42
可是申報表里無法填寫0,是啥也不填,直接申報嗎
鄒老師 解答
你好,是的,不用填寫任何數(shù)據(jù),直接申報就是了
2019-10-13 11:43
好的
祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2019-10-13 11:47
那企業(yè)所得稅也是零申報還是需要申報負的
2019-10-13 11:49
你好,收入是0,成本是0,利潤總額就是你單位利潤表本年累計的利潤總額負數(shù)金額
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
討論
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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默默的楓葉 追問
2019-10-13 11:42
鄒老師 解答
2019-10-13 11:42
默默的楓葉 追問
2019-10-13 11:43
鄒老師 解答
2019-10-13 11:43
默默的楓葉 追問
2019-10-13 11:47
鄒老師 解答
2019-10-13 11:49