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程阿夢。
于2019-10-14 12:01 發(fā)布 ??902次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-10-14 12:14
你好 是的 會涉及五險的 請參考: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
程阿夢。 追問
2019-10-14 12:17
就之前社保的都計提了然后代扣代繳的,然后工資那部分就多出了公司替員工繳納的社保的那部分我不知道怎么辦。
meizi老師 解答
2019-10-14 12:19
你好 你繳納的時候怎么做分錄的 你員工個人承擔(dān)的部分得掛其他應(yīng)收款里面去
2019-10-14 16:37
老師。這樣。你看下。比如我公司有2個人。都是交了社保的。因為社保是從公賬里面扣的嘛。我做賬直接計提借:管理費用(公司部分)其他應(yīng)付款-代扣代繳(個人部分)貸:應(yīng)付福利費。然后繳納直接是借應(yīng)付福利費。貸:銀行存款。這樣社保就平了哈。就說工資部分。因為工資是從公賬發(fā)個個人的。比如工資都是5000。我就做了2筆一樣的分錄。分錄。借:應(yīng)付工資(張員工。5000-(減個人社保部分。)貸銀行存款。我想問一下老師就那個公司繳納的部分怎么做賬?。?/p>
2019-10-14 16:45
你好 你計提只計提單位部分的社保 不要把個人部分的社保計提了 走到應(yīng)付職工薪酬去 。不然你會不平的。正確的計提社保(企業(yè)部分)借:××費用(管理/銷售等)貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)其他應(yīng)付款——社保(個人部分)貸:銀行存款或現(xiàn)金 而工資的計提是:計提工資借:××費用(管理/銷售等)貸:應(yīng)付職工薪酬——工資次月發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬——工資貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 這樣來做才對的
2019-10-14 17:15
老師。你看下。這樣做對嘛?這樣是不是社保工資都平了?
2019-10-14 17:16
這個我只計提了公司的社保。沒計提個人部分。
2019-10-14 17:17
去修改下發(fā)放工資的時候借方做5000 不然你借貸不平 這樣就平了
2019-10-14 17:19
改成了5000。但是社保繳納的費用是2145.18。計提的是公司部分1482.9這樣可以嗎?
2019-10-14 17:20
是的 你計提只是計提公司部分到公司成本費用去 。繳納的時候是包括個人和單位部分 個人部分到時在工資扣除 的
2019-10-14 17:22
那之前的我把個人的社保也計提進(jìn)去了。直接沖紅在按這個做就好了是嗎?
2019-10-14 17:25
你好 是的 你之前分錄寫錯了就去調(diào)整下
2019-10-14 17:31
雖然工資是從公賬一個一個的發(fā)放的。我可以直接做到一塊去嗎?就省的做2筆一樣的會計分錄了。畢竟一個公司不止2個員工。那樣還不打老長一段一樣的會計分錄了。老師、放到一塊去可以嗎?就直接借:應(yīng)付工資:10000貸:銀行存款 9337.72其他應(yīng)付款662.28
2019-10-14 17:40
你好 可以直接做一筆就行了。 你一一去做明細(xì)員工 你會累癱的。 嗯可以的 后面你做一個員工領(lǐng)工資的工資表明細(xì)就行了
2019-10-14 17:43
那老師、如果加一個王二是我老板的另外一家公司的員工(只是名義上把她放進(jìn)了另外一家公司)所以工資是我們一塊發(fā)的。就說替另外一家公司代發(fā)工資(做賬)社保是在另外一家公司交的。假設(shè)工資和社保相同的情況下。怎么做帳呢?
2019-10-14 17:46
你好 自己員工按上面的分錄來做 。幫別人代發(fā)的 你直接掛借其他應(yīng)收款-某給你貸銀行存款 不能去做計提
2019-10-14 17:52
哦哦。就是多做一筆發(fā)放的借其他應(yīng)收款-某某公司。貸銀行存款。不用做計提就好了是嗎?
2019-10-14 18:00
你好 其實就是你們幫別的公司墊付款 你掛往來賬就行了
2019-10-14 18:05
好的。謝謝老師。
2019-10-14 18:08
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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