
收到曬圖額發(fā)票。借:管理費/曬圖費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅。貸:應(yīng)付賬款。銀行存款支付過款后,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
答: 你好,定額發(fā)票是沒有進(jìn)項稅額可供抵扣的,其他的是正確的
預(yù)付費用的時候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預(yù)付賬款沒有收到發(fā)票的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報銷時,借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果我是收到發(fā)票的當(dāng)月就付了費用1060,可以這樣直接寫分錄:借:管理費用 1000借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 60貸:銀行存款1060嗎?還是需要這樣寫:借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060借:管理費用 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 60 貸:應(yīng)付賬款 1060
答: 你好,按照第一種方式寫就可以


FREEPANDA 追問
2019-10-14 16:38
郭老師 解答
2019-10-14 16:39