
老師,我是中期才用的財務(wù)軟件記賬,因收質(zhì)保金時沒有用財務(wù)軟件入賬,現(xiàn)在退質(zhì)保金時我做的憑證是: 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款科目賬戶余額成了負(fù)數(shù),怎么平賬呢?
答: 你好 那你期初數(shù)沒錄入正確 別的科目也是這樣的嗎?
應(yīng)收應(yīng)付是不是反應(yīng)往來?那我付給買財務(wù)軟件的跟給培訓(xùn)機構(gòu)的賬怎么走?掛其他應(yīng)付款嗎?還是付款直接銀行存款
答: 你好,應(yīng)收應(yīng)付是反應(yīng)往來的,如果你付款了,就走銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好:財務(wù)會計,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 預(yù)算會計如何記賬?
答: 借:資金結(jié)存 貸:其他應(yīng)付款
請教老師,往年收到的征地款掛了往來,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在付款,財務(wù)會計借其他付款,貸銀行存款,預(yù)算會計要怎么處理?。?/a>
其他應(yīng)付款上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額在借方,登在財務(wù)軟件里的期初數(shù)字要寫成負(fù)數(shù)嗎
老師麻煩問一下,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么區(qū)分使用,我們單位買的財務(wù)軟件,有一部分余款,是該計入應(yīng)付賬款還是該計入其他應(yīng)付款


萍萍 追問
2019-10-15 14:16
答疑蘇老師 解答
2019-10-15 14:18
萍萍 追問
2019-10-15 14:21
答疑蘇老師 解答
2019-10-15 14:25