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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-10-15 14:27

借 工程施工-運(yùn)輸款60000
貸:應(yīng)付賬款-xx單位60000
付款
借:應(yīng)付賬款-xx單位30000
貸:銀行存款30000

阿歐 追問

2019-10-15 14:36

發(fā)票是60000不管不需要做賬嗎?

曼曼老師 解答

2019-10-15 14:54

你好,發(fā)票放在第一筆分錄里面,如果專票,需要做一筆應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。

阿歐 追問

2019-10-15 15:00

問題是8月的賬已經(jīng)裝訂了怎么辦

曼曼老師 解答

2019-10-15 15:36

你好,沖回之前的憑證,再按發(fā)票金額做一筆憑證,借:工程施工 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款

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借 工程施工-運(yùn)輸款60000 貸:應(yīng)付賬款-xx單位60000 付款 借:應(yīng)付賬款-xx單位30000 貸:銀行存款30000
2019-10-15 14:27:58
你好,可以先這么處理,但是最終收到保險公司的款項是需要做收入處理的
2017-07-11 14:52:25
你好!你不要發(fā)票,你就沒辦法稅前扣除的了。
2018-08-08 10:54:21
借固定資產(chǎn) 50000貸預(yù)付賬款50000
2024-04-16 10:01:44
借庫存商品貸銀行存款,按這個來做成本匯算清繳的時候調(diào)增就行。
2021-08-03 10:59:18
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