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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-15 16:33

你好,是的,是這樣做購進分錄的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-10-15 16:35

原始憑證是什么,對方的銷貨單或出庫單嗎老師,我們自己做的入庫單可以嗎?庫存商品不用寫暫估吧

鄒老師 解答

2019-10-15 16:36

你好,原始憑證就是對方的送貨單和你單位自制的入庫單
庫存商品明細是商品名稱 ,而不需要在庫存商品下面設(shè)置暫估明細的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-10-15 16:54

那我收到對方發(fā)票時怎么寫分錄老師,因為庫存商品的種類實在是太多了,沒辦法一個一個的設(shè)置明細,所以我就寫的電子產(chǎn)品或是其他,這樣可以嗎老師

鄒老師 解答

2019-10-15 16:57

你好,需要根據(jù)商品明細設(shè)置明細科目的
而不能就是 電子產(chǎn)品或是其他這樣設(shè)置明細的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-10-15 19:04

庫存商品用進銷存核算不行嗎老師?這結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候一樣一樣結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄啊,工作量太大了

鄒老師 解答

2019-10-15 19:06

你好,庫存商品是用進銷存核算
庫存商品明細多工作量就大的
如果你不分明細,以后如果盤點賬實不符,都無法查明具體是哪個商品明細賬實不符的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-10-15 19:07

我明白了老師,那我就分單個產(chǎn)品設(shè)置明細賬,謝謝您。結(jié)轉(zhuǎn)成本時用出庫單就行吧。

鄒老師 解答

2019-10-15 19:14

你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的附件是出庫單

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相關(guān)問題討論
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理 付款借;預(yù)付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借;庫存商品 貸應(yīng)付賬款——暫估
2018-08-07 18:08:31
你好,是的,是這樣做購進分錄的
2019-10-15 16:33:54
下月初應(yīng)該將暫估的紅字沖回,然后收到發(fā)票按發(fā)票入賬
2016-08-24 18:09:39
您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
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