老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,開出發(fā)票:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額月末計(jì)提和繳納時(shí)怎么做分錄,
風(fēng)雨的陽光
于2019-10-16 10:53 發(fā)布 ??1586次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-16 11:18
你好 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目放著 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
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是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒有問題,對(duì)的。
2019-04-08 17:58:00

您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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